M.C. ERMES MEDINA CÁZARES
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Atribuciones
l. Contribuir en la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas de trabajo de las Auditorías Especiales a su cargo, así como el establecimiento de su adecuado seguimiento;
II. Organizar el trabajo que se deriva de las atribuciones y facultades a su cargo, y asignarlo entre las unidades administrativas que correspondan y darle seguimiento;
III. Verificar los avances y el cumplimiento del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones. así como de los resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, y la aplicación previa de los análisis temáticos correspondientes;
IV. Coordinar y dar seguimiento al trabajo de los Auditores Especiales para la realización de proyectos especiales que tengan como prioridad la visión y prospectiva de la Auditoria Superior y su modernización;
V. Verificar la observancia de la normatividad establecida en la realización de las auditorias financieras y desempeño en la Auditoría Superior;
VI. Verificar la observancia de la aplicación de los criterios generales establecidos. en la organización y desarrollo de los procesos de planeación, programación, control, evaluación y seguimiento de las actividades realizadas por las unidades administrativas de la Auditoría Superior, previamente aprobados por el Auditor Superior;
VII. Proponer al Auditor Superior los criterios para las auditorias, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los Poderes y Municipios y de los informes de avance de gestión financiera;
VIII. Proponer al Auditor Superior. la pertinencia para establecer, abrogar, derogar o modificar disposiciones, procedimientos, métodos y sistemas administrativos, de contabilidad y fiscales. entre otros elementos normativos al interior de la Auditoría Superior, que permitan la mejora continua de los resultados de las actividades de revisión y fiscalización superior que se realizan;
IX. Someter a la consideración del Auditor Superior de acuerdo a su solicitud, las recomendaciones y cualquier otra información contenida en los dictámenes, informes, estudios y documentos que sobre las entidades fiscalizadas, que como resultado de las revisiones de fiscalización que en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, la Auditoría Superior les hubiere practicado;
X. Planear y dirigir con las unidades administrativas de la Auditoría Superior, a fin de lograr que las actividades intrínsecas que se realizan, se encuentren sustentadas en el Plan Estratégico Institucional, que permita darle seguimiento al grado de cumplimiento del mismo, con base en los indicadores estratégicos y de gestión aprobados en los presupuestos anuales de las entidades fiscalizables;
XI. Dirigir y verificar con la Auditoria Especial de Planeación, Informes y Seguimiento, la correcta elaboración y oportuna presentación del reporte semestral que el Auditor Superior deberá rendir ante la Comisión de Fiscalización, con el cual informará el estado que guarda el proceso de solventación de recomendaciones y pliegos de observaciones y acciones promovidas a las distintas entidades que hubieren sido fiscalizadas;
XII. Dirigir y verificar con la Auditoría Especial de Planeación, Informes y Seguimiento, la correcta elaboración y oportuna presentación del Informe General y de los Informes Individuales del Gobierno del Estado, de los Municipios, de los Entes Públicos, así como el informe sobre las revisiones de los estados financieros de los mismos;
XIII. Planear y dirigir la elaboración del Informe Anual de las Actividades realizadas por la Auditoría Superior, con base a los planes y programas aprobados para el logro de los objetivos, metas e indicadores previamente determinados, que validen su cumplimiento, para someterlo a la autorización del Auditor Superior;
XIV. Validar y someter a consideración del Auditor Superior, el proyecto del reporte final sobre las recomendaciones correspondientes a la cuenta pública que se debe entregar al H. Congreso del Estado de conformidad con el artículo 50 Bis último párrafo de la ley de la Auditoría Superior, para su correspondiente aprobación;
XV. Validar y someter a consideración del Auditor Superior el proyecto del informe de Actividades de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, para su aprobación;
XVI. Validar y someter a consideración del Auditor Superior la Determinación Técnica de la aprobación o no de la cuenta pública correspondiente contenido en el Informe General;
XVII. Ejercer las funciones delegadas y aquellas otras que le instruya el Auditor Superior;
XVIII. Mantener la coordinación técnica necesaria con los titulares de los órganos internos de control de los entes fiscalizados;
XIX. Suplir al Auditor Superior en sus ausencias temporales, en los términos de la Ley de la Auditoría Superior y del presente Reglamento Interior;
XX. Realizar los cambios que correspondan como consecuencia de la creación, transformación, fusión o desaparición de unidades administrativas, atendiendo a las necesidades de su operación o modificación de sus funciones y de conformidad con las normas técnicas y administrativas que les sean aplicables;
XXI. Emitir en el ámbito de su competencia los acuerdos y circulares dirigidos al personal a su cargo;
XXII. Participar en los comités que se integren para el fortalecimiento interno de la Auditoría Superior,
XXIII. Llevar el control y registro de los despachos externos que sean contratados por la Auditoría Superior, a través del padrón que para tal efecto deberá integrar y mantener actualizado. Todo ello en coordinación con el Auditor Superior; y
XXIV. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables, los manuales de organización y de procedimientos que se expidan o le asigne el Auditor Superior.
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Curriculum
Experiencia Académica:
Licenciado en Economía
Licenciado en Derecho (cursando tercer cuatrimestre)
Maestría en Gestión y Política Pública
Máster en Gestión de Riesgos
Programa de Ingeniería Financiera
Experiencia Laboral:
- Sub Auditor Superior del Estado de Sinaloa
- Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, ASE.
- Asesor de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Sinaloa, LX Legislatura
- Asesor de la Coordinación General de Asesoría y Políticas Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa.
- Coordinador del Comité de Evaluación de Estadística Económica de Sinaloa y de Estudios Económicos del CODESIN.
- Profesor de Economía, Finanzas y Negocios en diversas Universidades (UAS, UADO, UMI, USS, USM, UAD)
Programas/Diplomados/Cursos:
Programas:
- Programa de Alta Dirección de Empresas de la Cadena Agroalimentaria (IPADE)
- Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (CEPAL)
- Desarrollo Económico Local y Competitividad Territorial (CEPAL)
- Gestión de la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública (CEPAL)
- Administración de Riesgos para Commodities con Opciones y Futuros (KC HRW)
- Programa “Senior Proyect Managment” (PMI)
Diplomados:
- Auditoría de Desempeño
- Finanzas Corporativas
- Ley de Disciplina Financiera
- Presupuesto Gubernamental
- Presupuesto Basado en Resultados
- Contabilidad Gubernamental
- Asociaciones Público-Privadas
- Sistema Nacional Anticorrupción
- Políticas Públicas
- Ley General de Responsabilidades Administrativas
Cursos y Seminarios:
- Auditoría Forense
- Administración Avanzada de Proyectos
- Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública